Texte 2003003067

14 JANVIER 2003. - Loi contenant le règlement définitif des budgets des services d'administration générale de l'Etat et du Service de l'Etat à gestion séparée " Fonds monétaire " pour l'année 1999.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
7-3-2003
Numéro
2003003067
Page
11210
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-01-14/37
Entrée en vigueur / Effet
17-03-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.

TITRE Ier.: - SERVICES D'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT. ANNEE BUDGETAIRE 1999.

Chapitre 1er.- Engagements effectués en exécution du budget. (Tableau A).

§ 1. Fixation des engagements.

Art. 2.Les engagements de dépenses effectués à charge des crédits d'engagement de l'année budgétaire 1999 s'élèvent à la somme de 38 449 197 256.-F.

Les engagements imputés à charge des autorisations d'engagement de l'année budgétaire 1999 se montent à 47 046 881.-F.

§ 2. Fixation des crédits d'engagement.

Art. 3.Les crédits d'engagement dont les départements peuvent disposer pour les engagements de l'année budgétaire 1999 s'élèvent à 62 401 800 000.-F.

Cette somme comprend :

1)les crédits d'engagement initiaux alloués par les lois budgétaires :

40 142 400 000.-F.

2)les ajustements de crédits :

22 259 400 000.-F.

Art. 4.Le montant total des crédits d'engagement alloués pour l'année budgétaire 1999 est réduit des crédits d'engagement disponibles à la fin de l'année budgétaire et annulés définitivement : 23 952 602 744.-F.

Art. 5.Par suite des dispositions contenues dans les articles 3 et 4 ci-dessus, les crédits d'engagement définitifs de l'année budgétaire 1999 sont fixés à 38 449 197 256.-F.

Cette somme est égale aux engagements enregistrés à charge des crédits budgétaires de l'année budgétaire 1999.

§ 3. Fixation des autorisations d'engagement.

Art. 6.Les autorisations d'engagement dont les départements peuvent disposer pour l'année budgétaire 1999 s'élèvent à la somme de : 750 000 000.-F.

Cette somme comprend les autorisations d'engagement initiales allouées par les lois budgétaires.

Art. 7.Le montant total des autorisations d'engagement allouées pour l'année budgétaire 1999 est réduit des autorisations d'engagement restées disponibles et qui sont à annuler définitivement : 702 953 119.-F.

Art. 8.Par suite des dispositions contenues dans les articles 6 et 7 ci-dessus, les autorisations d'engagement définitives de l'année budgétaire 1999 sont fixées à : 47 046 881.-F.

Cette somme est égale aux engagements enregistrés à charge des autorisations d'engagement de l'année budgétaire 1999.

Chapitre 2.Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget.

§ 1. Fixation des recettes.

(Tableau B)

Art. 9.Les droits constatés au profil de l'Etat sur l'année budgétaire 1999 s'élèvent à la somme de 3 383 653 490 577.-F.

Ce montant se subdivise comme suit :

recettes courantes :

2 107 758 423 738.-F.

recettes de capital :

17 943 511 001.-F.

produit des emprunts :

1 257 951 555 838.-F.

Art. 10.Les recettes imputées sur la même année budgétaire sont fixées à : 2 852 660 998 092.-F.

Ce montant se décompose comme suit :

- recettes courantes :

1 589 531 007 100.-F.

- recettes de capital :

5 178 435 154.-F.

- produit des emprunts :

1 257 951 555 838.-F.

Art. 11.Les droits constatés restant à recouvrer à la clôture de l'année budgétaire s'élèvent à :

530 992 492 485.-F.

Cette somme se décompose comme suit :

a)droits annulés ou portés en surséance indéfinie :

- recettes courantes :

1 986 019 338.-F

- recettes de capital :

49 213 435.-F.

Total :

2 035 232 773.-F.

b)droits reportés à l'année budgétaire suivante :

- recettes courantes :

516 241 397 300.-F.

- recettes de capital :

12 715 862 412.-F.

Total :

528 957 259 712.-F.

§ 2. Fixation des dépenses. (Tableau C).

Art. 12.Les opérations imputées à charge de l'année budgétaire 1999 sont arrêtées comme suit :

a)Crédits d'ordonnancement :

- prestations d'années antérieures :

2 197 805 010.-F

- prestations de l'année en cours :

31 370 554 234.-F.

33 568 359 244.-F.

b)Crédits variables :

- prestations d'années antérieures :

146 848 349.-F.

- prestations de l'année en cours :

425 514 527 164.-F

425 661 375 513.-F.

c)Crédits non dissociés :

- prestations d'années antérieures :

82 324 607 732.-F

- prestations de l'année en cours :

2 138 051 390 480.-F

2 220 375 998 212.-F.

TOTAL DES DEPENSES :

2 679 605 732 969.-F.

Les paiements effectués, justifiés ou régularisés à charge de l'année budgétaire 1999 s'établissent comme suit :

2 609 535 698 503.-F.

Art. 13.(Tableau D). Les paiements imputés à charge du budget et dont la justification ou la régularisation est renvoyée à une année suivante en application de l'article 32 de la loi du 28 juin 1963 s'élèvent à :

70 070 034 466.-F.

§ 3. Fixation des crédits.

Art. 14.Les crédits ouverts aux départements ministériels pour l'année 1999 s'élèvent au total à :

3 144 639 911 049.-F.

Ce montant comprend :

une somme de crédits alloués par les lois budgétaires se décomposant comme suit :

a)budget initial :

Crédits d'ordonnancement :

37 084 000 000.-F.

Crédits non dissociés :

2 459 680 100 000.-F.

Crédits variables :

425 610 023 024.-F.

b)répartition des crédits provisionnels :

Crédits d'ordonnancement :

0.-F.

Crédits non dissociés :

0.-F.

c)ajustements des crédits (résultat net) :

Crédits d'ordonnancement :

419 700 000.-F.

Crédits non dissociés :

- 87 937 100 000.-F.

crédits reportés fusionnés :

Crédits variables :

16 368 007 610.-F.

désaffectation de recettes affectées à un fonds organique :

Crédits variables :

- 7 568 138.-F.

Crédits de l'année et assimilés (1°, 2° et 3° réunis).

Crédits d'ordonnancement :

37 503 700 000.-F.

Crédits non dissociés :

2 371 743 000 000.-F.

Crédits variables :

441 970 462 496.-F.

crédits reportés non-fusionnés :

Crédits non dissociés :

293 422 748 553.-F.

Total des crédits :

Crédits d'ordonnancement :

37 503 700 000.-F.

Crédits non dissociés :

2 665 165 748 553.-F.

Crédits variables :

441 970 462 496.-F.

3 144 639 911 049.-F.

Art. 15.Le montant des crédits de paiement alloués pour l'année budgétaire 1999 est réduit :

des crédits à reporter à l'année 2000 se décomposant comme suit :

* crédits à fusionner :

Crédits variables :

16 309 086 983.-F

* crédits à ne pas fusionner :

Crédits non dissociés :

248 731 796 981.-F

Total :

265 040 883 964.-F.

des crédits de paiement disponibles à la fin de l'année budgétaire et qui sont à annuler :

Crédits d'ordonnancement :

3 935 340 756.-F.

Crédits non dissociés :

196 595 667 302.-F.

Les reports et les annulations de crédits de paiement se montent à :

Crédits d'ordonnancement :

3 935 340 756.-F.

Crédits non dissociés :

445 327 464 283.-F.

Crédits variables :

16 309 086 983.-F.

Total :

465 571 892 022.-F.

Art. 16.(Tableau E) Pour couvrir les dépenses de l'année 1999 effectuées au-delà ou en l'absence des crédits ouverts pour le service des budgets, des crédits complémentaires sont alloués comme suit :

Crédits non dissociés :

537 713 942.-F.

Art. 17.Par suite des dispositions contenues dans les articles 14, 15 et 16, les crédits définitifs de l'année budgétaire 1999 sont fixés comme suit :

Crédits d'ordonnancement :

33 568 359 244.-F.

Crédits non dissociés :

2 220 375 998 212.-F.

Crédits variables :

425 661 375 513.-F.

Total :

2 679 605 732 969.-F.

§ 4. Fixation du résultat général du budget de l'année budgétaire 1999. (Tableau F).

Art. 18.Le résultat général du budget de l'année budgétaire 1999 est définitivement arrêté comme suit :

Total des recettes :

2 852 660 998 092.-F.

Total des dépenses :

2 679 605 732 969.-F.

Excédent de recettes pour l'année 1999 :

173 055 265 123.-F.

Cette somme vient en diminution du déficit cumulé existant à la clôture de l'année budgétaire 1998 soit :

2 260 481 324 436.-F.

2 087 426 059 313.-F.

Et comme un montant de 40 214.-F doit être pris en compte, l'année budgétaire 1999 se clôture par un déficit cumulé de :

2 087 426 099 527.-F.

Ce dernier montant sera transféré au compte de l'année budgétaire 2000.

Chapitre 3.- Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget des fonds de restitution et d'attribution et du budgets des services de l'état à gestion séparée (Tableau G).

§ 1. Fonds de restitution et d'attribution.

Art. 19.Le règlement définitif du budget des fonds de restitution et d'attribution de l'année 1999 est arrêté comme suit :

1. Recettes :

1 594 271 908 290.-F.

2. Dépenses :

1 609 506 607 650.-F.

La justification ou la régularisation d'une partie de ces dépenses s'élevant à 47 643 071.-F est renvoyée à une année suivante, en application de l'article 32 de la loi du 28 juin 1963.

3. Excédent des dépenses :

15 234 699 360.-F.

Cet excédent de dépenses vient en diminution du solde existant à la clôture de l'année budgétaire précédente, soit :

15 808 828 390.-F.

Le résultat définitif ainsi obtenu, soit 574 129 030.-F est transféré, au compte de l'année budgétaire 2000.

§ 2. Services de l'Etat à gestion séparée.

Art. 20.Le règlement définitif des budgets des services de l'Etat à gestion séparée de l'année 1999 est arrêté comme suit :

1. Recettes :

3 814 424 897.-F.

2. Dépenses :

3 663 411 071.-F.

La justification ou la régularisation d'une partie de ces dépenses s'élevant à 3 211 711 085.- F est renvoyée à une année suivante, en application de l'article 32 de la loi du 28 juin 1963.

3. Excédent des recettes :

151 013 826.-F.

Cet excédent de recettes vient en augmentation du solde existant à la clôture de l'année budgétaire précédente, soit :

2 366 215 533.-F.

Le résultat définitif ainsi obtenu, soit 2 517 229 359.-F est transféré, au compte de l'année budgétaire 2000.

TITRE II.- OPERATIONS EFFECTUEES EN EXECUTION DU BUDGET DU SERVICE DE L'ETAT A GESTION SEPAREE " FONDS MONETAIRE ".

Art. 21.Le Fonds monétaire (Créé par l'article 3 de la loi du 12 juin 1930 créant un Fonds monétaire).

Service chargé du financement et de la garantie des monnaies divisionnaires et du financement de la Monnaie royale de Belgique par des avances et des emprunts.

Le règlement définitif du budget du " Fonds Monétaire " s'établit pour l'année budgétaire 1999 ainsi qu'il suit :

a)les recettes :

Les recettes enregistrées dans le compte établi sous l'autorité du Ministre des Finances et prévues à l'article 4-01-01 de la loi du 7 mai 1999 contenant l'ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999, s'élèvent à :

5 574 351 513.-F

ainsi qu'il ressort du tableau H, ci-annexé.

b)les dépenses :

Les dépenses constatées dans ledit compte dans les limites des crédits de paiement :

1. alloués par l'article 4-01-1 de la loi précitée du 7 mai 1999 :

4 679 720 000.-F.

2. à allouer, pour les dépenses excédant les crédits :

15 840.-F.

ensemble :

4 679 735 840.-F.

Les crédits de paiement excédant les dépenses soit 1 787 898 176.-F sont annulés (voir tableau H ci-annexé).

c)Résultat du budget :

Le résultat définitif du budget de l'année 1999 s'établit comme suit :

- recettes : 5 574 351 513.-F

- dépenses : 2 891 837 664.-F

excédent de recettes au 31 décembre 1999 : 2 682 513 849.-F;

lequel, si l'on tient compte de l'excédent des recettes sur les dépenses à la clôture de l'année de gestion précédente, soit 2 146 994 489.-F porte l'excédent des recettes au 31 décembre 1999 à 4 829 508 338.-F.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Annexe.

Art. N1.- TABLEAU A. ENGAGEMENTS ANNEE BUDGETAIRE 1999.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 07-03-2003, p. 11220).

Art. N2.- TABLEAU B. RECETTES. - ANNEE BUDGETAIRE 1999.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 07-03-2003, p. 11221).

Art. N3.- TABLEAU C. DEPENSES. - ANNEE BUDGETAIRE 1999.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 07-03-2003, p. 11222).

Art. N4.- TABLEAU D. DEPENSES DONT LA JUSTIFICATION OU LA REGULARISATION EST RENVOYEE A UNE ANNEE SUIVANTE. - ANNEE BUDGETAIRE 1999.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 07-03-2003, p.11223).

Art. N5.- TABLEAU E. DEPENSES QUI EXCEDENT LES CREDITS BUDGETAIRES ET POUR LESQUELLES DES CREDITS COMPLEMENTAIRES DOIVENT ETRE ALLOUES.

  NUMEROS ET LIBELLES DES ARTICLES                           Montant des
                                                              crédits à
                                                              allouer
  Année budgétaire 1998
  26. Affairas sociales, Santé publique et Environnement
  55 Administration de l'intégration sociale
  26-55-2 Handicapes                                         418 233 747 (1)
  Année budgétaire 1999
  14. Affaires étrangères et Commerce extérieur
  03 Cabinet du Ministre du Commerce extérieur
  14-03-0 Fonctionnement du Cabinet                              739 926 (2)
  53. Direction générale des relations politiques
       multilatérales et des questions thématiques
  14-53-2 Politique scientifique                                  62 562 (3)
  26. Affaires sociales, Santé publique et Environnement
  11 Cabinet du Secrétaire d'Etat à intégration sociale et
      à l'environnement
  26-11-0 Fonctionnement du Cabinet                              548 029 (2)
  Total                                                      419 584 264

  NUMEROS ET LIBELLES DES ARTICLES                           Montant des
                                                              crédits à
                                                              allouer
  Année budgétaire 1998
  18. Finances
  80 Administration générale des impôts : nouvelle structure
  32-12.01 Administration de la fiscalité des entreprises
            et des revenus. Frais de fonctionnement.
            Dépenses permanentes pour achats de biens
            non durables et de services                      105 625 507 (2)
  Année budgétaire 1999
  13. Interieur
  55 Controle des étrangers
  01-11.03 Dépenses de personnel - personnel statutaire        7 889 911 (2)
  59 Conseil d'Etat
  01-11.03 Dépenses de personnel - personnel statutaire        4 246 846 (2)
  60 Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides
      - Commission de recours des réfugiés
  01-11.03 Dépenses de personnel - personnel statutaire          327 329 (2)
  01-11.04 Dépenses de personnel - personnel non statutaire       49 085 (2)
  Total                                                      118 129 678

(1) Dépassement dû à des dispositions sur ouvertures de crédit.

(2) Dépassement dû au paiement des dépenses fixes, non soumises au visa de la Cour des comptes.

(3) Dépassement dû à l'imputation provisoire de dépenses à l'étranger non régularisées par la Cour des comptes.

Art. N6.- TABLEAU F. - COMPTE DU BUDGET DE L'ANNEE BUDGETAIRE 1999.

Référence : 157e Cahier de la Cour des Comptes, fascicule IIA.

  A. Recettes
  I. Recettes courantes
  Recettes fiscales
  Contributions directes                                     995 152 218 157
  Douanes et accises                                         228 799 938 517
  TVA, Enregistrement et Domaines                            258 601 435 942
  Total des recettes fiscales                              1 482 553 592 616
  Recettes non-fiscales
  Finances                                                    46 850 491 833
  Autres departements                                         60 126 922 651
  Total des recettes non fiscales                            106 977 414 484
  Total des recettes courantes                             1 589 531 007 100
  II. Recettes de capital
  Recettes fiscales
  TVA, Enregistrement et Domaines                                          0
  Recettes non-fiscales
  Finances                                                     3 887 162 472
  Autres departements                                          1 291 272 682
  Total des recettes de capital                                5 178 435 154
  III. Produit des emprunts
  Total des produits des emprunts                          1 257 951 555 838

  B. Dépenses
  I. Dépenses sur crédits non dissocies reportes
  Budgets
  BUDGET SANS PROGRAMMES
  Dotations                                                       25 000 000
  BUDGETS DEPARTEMENTAUX 1998
  Services du Premier Ministre                                   362 391 610
  Justice                                                      3 333 228 658
  Interieur                                                    1 117 866 737
  Affaires étrangères et Commerce exterieur                    1 668 244 258
  Coopération internationale                                   1 523 854 500
  Défense nationale                                           12 273 702 801
  Service général d'appui policier et Gendarmerie              1 292 732 858
  Finances                                                    60 589 876 658
  Fonction Publique                                              144 537 075
  Pensions                                                       715 444 299
  Emploi et Travail                                              165 978 040
  Affaires Sociales, Santé publique et Environnement           7 175 338 974
  Classes Moyennes et Agriculture                                689 131 529
  Affaires economiques                                           732 456 868
  Communications et Infrastructure                             1 602 077 623
  Dette Publique                                               3 939 078 017
  Financement de l'Union europeenne                                        0
  Total general                                               97 350 940 505

  II. Dépenses sur crédits de l'année en cours
  Crédits
  (a) Crédits non dissocies
  (b) Crédits dissocies d'ordonnancement
  (c) Crédits variables
  Budgets
  BUDGET SANS PROGRAMMES
  Dotations                                           (a)     13 022 779 210
  BUDGETS DEPARTEMENTAUX 1999
  Services du Premier Ministre                        (a)     17 439 681 961
                                                      (b)      3 122 396 048
                                                      (c)         23 646 842
  Justice                                             (a)     38 693 430 571
                                                      (b)         37 400 006
                                                      (c)        144 477 231
  Interieur                                           (a)     11 007 505 424
                                                      (b)      1 223 625 191
                                                      (c)        641 198 444
  Affaires étrangères et Commerce extérieur           (a)      7 962 418 709
                                                      (b)        594 019 129
                                                      (c)          2 611 675
  Coopération internationale                          (a)     15 225 676 305
                                                      (b)      4 483 805 031
                                                      (c)        349 577 580
  Défense nationale                                   (a)     73 430 784 099
                                                      (b)     10 921 830 342
                                                      (c)        767 606 066
  Service général d'appui policier et Gendarmerie     (a)     28 585 500 975
                                                      (b)        753 806 095
                                                      (c)        175 963 621
  Finances                                            (a)     49 810 967 893
                                                      (b)        454 690 261
  Fonction Publique                                   (a)     20 366 126 414
                                                      (b)                  0
  Pensions                                            (a)    184 515 004 138
                                                      (c)     43 779 504 827
  Emploi et Travail                                   (a)     16 831 963 790
                                                      (c)      2 740 757 085
  Affaires sociales, Santé publique et Environnement  (a)    307 459 663 419
                                                      (b)         20 324 263
                                                      (c)        629 298 621
  Classes Moyennes et Agriculture                     (a)     45 734 587 712
                                                      (b)      1 948 160 884
                                                      (c)        770 753 162
  Affaires economiques                                (a)      8 733 223 199
                                                      (b)      2 177 417 140
                                                      (c)        131 042 492
  Communications et Infrastructure                    (a)     97 162 640 573
                                                      (b)      7 830 884 854
                                                      (c)                  0
  Dette publique                                      (a)  1 141 576 008 350
                                                      (c)    375 504 937 867
  Financement de l'Union Europeenne                   (a)     45 467 094 965
  Total                                               (a)  2 123 025 057 707
                                                      (b)     33 568 359 244
                                                      (c)    425 661 375 513
  Total general                                            2 582 254 792 464

  C. Récapitulation
  I. Recettes
  Recettes courantes                                       1 589 531 007 100
  Recettes de capital                                          5 178 435 154
  Produits des emprunts                                    1 257 951 555 838
  Total                                                    2 852 660 998 092
  II. Dépenses
  Dépenses sur crédits non dissocies reportes                 97 350 940 505
  Dépenses sur crédits de année en cours
  Crédits non dissocies                                    2 123 025 057 707
  Crédits dissocies d'ordonnancement                          33 568 359 244
  Crédits variables                                          425 661 375 513
  Sous-Total                                               2 582 254 792 464
  Total                                                    2 679 605 732 969
  III. Excèdent des recettes pour année budgétaire 1999    173 055 265 123

Art. N7.- TABLEAU G. Récapitulation 1999. - FONDS DE RESTITUTION ET D'ATTRIBUTION.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 07-03-2003, p. 11230.

Art. N8.- TABLEAU H. Récapitulation 1999. SERVICE DE L'ETAT A GESTION SEPAREE. - FONDS MONETAIRE.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 07-03-2003, p. 11231).

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